首頁 > 會計應(yīng)用 >
描述會計審計的詞(會計審計術(shù)語概述)
2024-07-08 08:42:14 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:620
內(nèi)容摘要:會計審計是一項非常重要的工作,它也可以指導(dǎo)企業(yè)或組織以保證其財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合法性。在這篇文章中,我們將探討一番會計審計的具體詞匯,以幫助您好地所了...
零基礎(chǔ)學(xué)會計入門指南
輕松掌握熱門行業(yè)全盤賬務(wù)處理
立即資訊
會計審計是一項非常重要的工作,它也可以指導(dǎo)企業(yè)或組織以保證其財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合法性。在這篇文章中,我們將探討一番會計審計的具體詞匯,以幫助您好地所了解這一過程。
審計
審計是指對企業(yè)或組織的財務(wù)報表接受詳細(xì)的檢查和評估,以確定其準(zhǔn)確性和合法性。審計也可以由內(nèi)部審計員或外部審計員通過。內(nèi)部審計
內(nèi)部審計是由企業(yè)或組織內(nèi)部的專業(yè)人員接受的審計。內(nèi)部審計員正常情況負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估企業(yè)或組織的內(nèi)部控制程序,以切實(shí)保障其有效性和合法性。外部審計
外部審計是由其它的審計師事務(wù)所進(jìn)行的審計。外部審計員常見會對企業(yè)或組織的財務(wù)報表接受新華考資的檢查和評估,以確定其準(zhǔn)確性和合法性。審計報告
審計報告是審計員對企業(yè)或組織財務(wù)報表的評估結(jié)果的書面形式陳述。審計報告正常情況包括審計員對企業(yè)或組織財務(wù)報表的意見和建議。內(nèi)部控制
內(nèi)部控制是企業(yè)或組織內(nèi)部的控制程序,旨在倡導(dǎo)切實(shí)保障其財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合法性。內(nèi)部控制除開財務(wù)報表編制、審核和監(jiān)督等方面。審計程序
審計程序是審計員在通過審計時所根據(jù)不同情況的具體步驟和方法。審計程序大多數(shù)除開對企業(yè)或組織的財務(wù)報表接受國家公務(wù)員考試綜合教材的檢查和評估,以判斷其準(zhǔn)確性和合法性。審計證據(jù)
審計證據(jù)是審計員在進(jìn)行審計時所收集到的全部信息和數(shù)據(jù)。審計證據(jù)通常除開企業(yè)或組織的財務(wù)報表、會計記錄、內(nèi)部控制程序等。審計風(fēng)險
審計風(fēng)險是指審計員在接受審計時所面隊的潛在風(fēng)險和不確定性。審計風(fēng)險大多和企業(yè)或組織的內(nèi)部控制程序、財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合法性等方面。審計程序的改進(jìn)
審計程序的改進(jìn)是指審計員在進(jìn)行審計時所采取什么措施的改進(jìn)措施和方法。審計程序的改進(jìn)可以不指導(dǎo)審計員好地評估所企業(yè)或組織的財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合法性。以上是關(guān)于會計審計的相關(guān)詞匯,期望本文也能幫助您好些地了解會計審計的過程和相關(guān)術(shù)語。

在線答疑
3-15分鐘獲得專業(yè)老師快速解答




當(dāng)前16位老師在線

- 5分鐘前學(xué)員提問:學(xué)會計的基本條件和學(xué)歷要求?
- 8分鐘前學(xué)員提問:會計培訓(xùn)班要多少錢一般要學(xué)多久
- 9分鐘前學(xué)員提問:會計實(shí)操培訓(xùn)班大概多少錢
熱門課程
