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企業(yè)會計報表審計知識框架-企業(yè)財務(wù)報表審計的知識框架
2024-04-23 16:47:22 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:4306
內(nèi)容摘要:企業(yè)會計報表審計是指會計師事務(wù)所對企業(yè)財務(wù)報表接受審查,以確認(rèn)其如何確定真實(shí)、詳細(xì)、完整、合法嗎、規(guī)范,并發(fā)表文章審計意見的一項(xiàng)工作。企業(yè)會計報表審計是更加有保障投資者利...
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企業(yè)會計報表審計是指會計師事務(wù)所對企業(yè)財務(wù)報表接受審查,以確認(rèn)其如何確定真實(shí)、詳細(xì)、完整、合法嗎、規(guī)范,并發(fā)表文章審計意見的一項(xiàng)工作。企業(yè)會計報表審計是更加有保障投資者利益、維護(hù)市場秩序、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的不重要手段。下面,我們來清楚一下企業(yè)會計報表審計的知識框架。
審計目的
企業(yè)會計報表審計的目的是可以確定企業(yè)財務(wù)報表是否神秘、準(zhǔn)、完整、合不合法、規(guī)范。審計師實(shí)際審計程序和技術(shù)手段,對企業(yè)財務(wù)報表接受審查,以確定其是否條件符合查找會計準(zhǔn)則和法律法規(guī)的要求。審計師也要才發(fā)現(xiàn)很可能存在地的錯誤、欺詐和違法行為,并提出改進(jìn)意見。審計程序
企業(yè)會計報表審計的程序和:計劃審計、風(fēng)險評估、內(nèi)部控制評估、測試出來內(nèi)部控制、參與審計程序、收集證據(jù)、分析和評價證據(jù)、可以發(fā)表審計意見等。審計程序是審計師依據(jù)什么審計標(biāo)準(zhǔn)和方法,通過一定的程序和步驟并且的,目的是保證審計工作的質(zhì)量和有效性。審計標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)會計報表審計的標(biāo)準(zhǔn)是指審計師在通過審計工作時所遵循的規(guī)范和準(zhǔn)則。審計標(biāo)準(zhǔn)除了:審計準(zhǔn)則、審計程序、審計證據(jù)、審計意見等。審計師可以尊守相關(guān)的審計標(biāo)準(zhǔn),以絕對的保證審計工作的質(zhì)量和有效性。內(nèi)部控制評估
內(nèi)部控制評估是企業(yè)會計報表審計的重要環(huán)節(jié)。審計師要對企業(yè)的內(nèi)部控制制度參與評估,以可以確定其是否需要管用。內(nèi)部控制評估以及:評估內(nèi)部控制的設(shè)計、評估內(nèi)部控制的實(shí)施、評估內(nèi)部控制的效果等。內(nèi)部控制評估的目的是只要企業(yè)財務(wù)報表的真實(shí)、清楚、完整、法律有規(guī)定、規(guī)范。審計證據(jù)
審計證據(jù)是指審計師在進(jìn)行審計工作時所收集的證據(jù)材料。審計證據(jù)以及:會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表、企業(yè)內(nèi)部文件、企業(yè)外部文件、去問企業(yè)負(fù)責(zé)人等。審計師要據(jù)審計標(biāo)準(zhǔn)和方法,再收集充分、可信的審計證據(jù),以保證審計工作的質(zhì)量和有效性。審計意見
審計意見是審計師對企業(yè)財務(wù)報表的審計和意見。審計意見和:無剩余意見、剩余意見、否定意見、無法表示意見等。審計師必須據(jù)審計證據(jù)和審計標(biāo)準(zhǔn),發(fā)表符合實(shí)際情況的審計意見,以可以保證審計工作的公正、客觀的評價、都是假的。審計風(fēng)險
審計風(fēng)險是指審計師在接受審計工作時所獨(dú)自面對的各種風(fēng)險。審計風(fēng)險除開:內(nèi)部控制風(fēng)險、抽樣風(fēng)險、檢查風(fēng)險、法律風(fēng)險等。審計師要依據(jù)什么審計風(fēng)險,采取措施相應(yīng)的措施,以保證審計工作的質(zhì)量和有效性。審計報告
審計報告是審計師對企業(yè)財務(wù)報表的審計和意見的書面表達(dá)。審計報告除了:審計師的基本信息、審計范圍、審計程序、審計意見等。審計報告是審計師對企業(yè)財務(wù)報表審計工作的和表述,具有重要的是的法律效力和社會影響力。審計費(fèi)用
審計費(fèi)用是指企業(yè)就聘審計師通過審計工作所申請支付的費(fèi)用。審計費(fèi)用除了:審計師的人工費(fèi)用、差旅費(fèi)用、材料費(fèi)用等。審計費(fèi)用是企業(yè)并且審計工作的沒有必要支出,企業(yè)應(yīng)該是根據(jù)換算情況,比較合理再控制審計費(fèi)用,以絕對的保證審計工作的質(zhì)量和效益。以上那是企業(yè)會計報表審計知識框架的介紹。企業(yè)會計報表審計是保障投資者利益、維護(hù)市場秩序、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的最重要手段,企業(yè)應(yīng)該是認(rèn)可審計工作,積極配合審計師通過審計工作,以絕對的保證企業(yè)財務(wù)報表的真實(shí)、確切、完整、受法律保護(hù)、規(guī)范。

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