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開增票扣減稅錢會(huì)計(jì)分錄-增票扣減稅的會(huì)計(jì)分錄操作
2024-07-13 08:36:32 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:2068
內(nèi)容摘要:開增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄開增值稅發(fā)票涉及到兩個(gè)方面的會(huì)計(jì)分錄,一個(gè)是銷售方(開票方)需要做的會(huì)計(jì)分錄,另一個(gè)是購買方(收票方)需要做的會(huì)計(jì)分錄。銷售方開...
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開增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
開增值稅發(fā)票涉及到兩個(gè)方面的會(huì)計(jì)分錄,一個(gè)是銷售方(開票方)需要做的會(huì)計(jì)分錄,另一個(gè)是購買方(收票方)需要做的會(huì)計(jì)分錄。
銷售方開增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄:
1. 銷售收入的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:銷售收入
2. 增值稅銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:增值稅銷項(xiàng)稅額
購買方開增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄:
1. 應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)分錄:
借:購買商品/接受勞務(wù)
貸:應(yīng)付賬款
2. 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
示例:
某公司銷售商品給另一家公司,銷售金額為10,000元(含稅)。根據(jù)稅率為13%,計(jì)算出增值稅銷項(xiàng)稅額為1,300元。
銷售方(開票方)的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款 10,000元
貸:銷售收入 10,000元
借:應(yīng)交稅費(fèi) 1,300元
貸:增值稅銷項(xiàng)稅額 1,300元
購買方(收票方)的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:購買商品/接受勞務(wù) 10,000元(含稅)
貸:應(yīng)付賬款 10,000元(含稅)
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1,300元
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 1,300元

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