一、增值稅自查補(bǔ)稅的會(huì)計(jì)處理:增值稅自查補(bǔ)稅遵循“溯源法”來進(jìn)行賬務(wù)處理的。即:以前未計(jì)收入的要補(bǔ)做收入.
1、假如未計(jì)不含稅收入為10萬元,銷項(xiàng)稅額為1.7萬元,那么補(bǔ)記的分錄為:借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 117000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
100000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品等
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以上是查補(bǔ)本年的收入的處理,如果是查補(bǔ)以前年度的還要復(fù)雜一些,除了增值稅還要補(bǔ)提企業(yè)所得稅,其處理方法大致與正常處理方法相同。
4、因自查補(bǔ)稅還要繳納滯納金,這個(gè)不需要計(jì)提,最后根據(jù)稅務(wù)部門出具的罰款通知書在實(shí)際繳納罰款的時(shí)候:借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出貸:銀行存款繳納的滯納金在年終進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí),不得在稅前扣除。
二、增值稅納稅申報(bào)表的填寫方法:
1、自查收入填到第4欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”,自查稅款加到第11行“銷項(xiàng)稅額”、第16行“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”、第17行“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”。17=12+13-14-15+16 2、查補(bǔ)稅都是需要單獨(dú)交納,所以在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表只反應(yīng)補(bǔ)記收入這一塊,稅款通過填在銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)中相抵減了以免重復(fù)計(jì)應(yīng)納稅。
以前年度自查補(bǔ)稅賬務(wù)相關(guān)問答
【關(guān)于以前年度損益的處理是怎樣的】
一般納稅人,自查補(bǔ)稅,今年補(bǔ)交了2009年和2010年的土地使用稅,并且交了稅收滯納金,請(qǐng)教各位老師,我的分錄是借:以前年度損益調(diào)整。
貸:應(yīng)交稅金-土地使用稅借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整,滯納金的分錄是借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。
以前年度自查補(bǔ)稅賬務(wù)如何處理?以上資料網(wǎng)絡(luò)僅作為參考學(xué)習(xí),更多問題可以在線提問考呀呀會(huì)計(jì)網(wǎng)校的會(huì)計(jì)老師。 自查補(bǔ)稅的會(huì)計(jì)分錄如何做,會(huì)計(jì)們?nèi)粘9ぷ髦幸欢〞?huì)遇到會(huì)計(jì)分錄的各種問題,下面為大家整理了熱門內(nèi)容,一起來看下。
自查補(bǔ)稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答:一。如果是企業(yè)自查補(bǔ)交當(dāng)年增值稅款:
1。確認(rèn)應(yīng)補(bǔ)交增值稅款做:
借:應(yīng)收賬款等相關(guān)科目
貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整
2.確認(rèn)未繳款時(shí):
借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
3.補(bǔ)繳增值稅款做:
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:銀行存款
二。如果是應(yīng)補(bǔ)繳以前年度的增值稅
1。確認(rèn)應(yīng)補(bǔ)交增值稅款做:
借:以前年度損益調(diào)整搜索
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2.實(shí)際補(bǔ)繳增值稅時(shí)做:
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款
3.同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)做:
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
【自查補(bǔ)稅的相關(guān)問題】:
自查補(bǔ)稅申請(qǐng)?jiān)趺磳懀?/p>
答:經(jīng)我公司自查,發(fā)現(xiàn)***年**月至***年**月,我公司共有下列銷售:*****商品**件,銷售金額***元;***商品**件,銷售金額**元,共計(jì)銷售金額***元,因?yàn)槲夜矩?cái)務(wù)人員疏忽,未能及時(shí)計(jì)提銷項(xiàng)稅額,應(yīng)補(bǔ)稅***元。
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