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發生退回沖紅會計分錄

2023-02-19 09:53:07深圳會計培訓

  沖銷發票紅字的會計分錄:購進貨物收到的發票:借:原始材料,應交的稅費-應交的增值稅(進項稅額)貸:應付的賬款,退貨收到的紅字票:借:原始材料(紅字)應交的稅費-應交的增值稅(進項稅額)(紅字)貸:應付的賬款(紅字)。

  通常對于沖銷發票紅字的會計處理,企業一般設置“應交稅費”“應付賬款”等待科目進行核算,具體情況如下。

  沖銷發票紅字的會計分錄

  購進貨物收到的發票

  借:原始材料

  應交的稅費——應交的增值稅(進項稅額)

  貸:應付的賬款

  退貨收到的紅字票

  借:原始材料(紅字)

  應交的稅費——應交的增值稅(進項稅額)(紅字)

  貸:應付的賬款(紅字)

  借:應交的稅費——應交的增值稅——轉出未交的增值稅

  貸:應交的稅費——應交的增值稅——增值稅檢查調整

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  什么是沖紅發票?

  之前開的發票有誤,需要取消或者是進行更正的稱之為沖紅發票。

  沖紅發票的受理審核要求如下:

  1、收、付款雙方都沒有入賬的沖紅發票處理。收款方應當將需要沖紅的發票收回,并且在發票各聯上加蓋“作廢”的字樣后,再按正確的金額重新開具發票;

  2、收、付款雙方都已經入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地的主管地稅機關出具的“沖紅發票證明”,去到收款方辦理沖紅發票的相關手續。收款方憑付款方提供的“沖紅發票證明”,按照沖紅發票的金額開具紅字發票或者負數發票后,再重新按照正確的金額開具發票。

  什么是應交稅費?

  所有企業必須按照國家規定履行納稅義務,根據企業經營所得依法繳納的各種稅費稱為應交稅費。應繳稅費應當按權責發生制的原則進行確認、計提,在還未繳納之前暫時留于企業,形成一項負債(應上繳國家卻暫未上繳國家的稅費)。企業應當通過“應交稅費”科目,總體反映各種稅費繳納的情況,并且按應交稅費項目進行具體的明細核算。該科目的貸方進行登記應交納的各種稅費,借方進行登記已經交納的各種稅費,期末貸方余額反映還沒有交納的稅費;期末如為借方余額反映多交或還沒有抵扣的稅費。

  


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