跨月沖紅發票會計分錄怎么寫,跨月沖紅發票會計分錄技巧揭秘
2024-06-02 11:02:52 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:3643
內容摘要:跨月沖紅發票會計分錄怎么寫跨月沖紅發票是指在某一期間開具的發票,但后來發現有錯誤或需要作廢,并且需要在另一個期間進行糾正。跨月沖紅發票的會計處理分為兩步:第一步:沖銷原發...
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跨月沖紅發票會計分錄怎么寫
跨月沖紅發票是指在某一期間開具的發票,但后來發現有錯誤或需要作廢,并且需要在另一個期間進行糾正。
跨月沖紅發票的會計處理分為兩步:
第一步:沖銷原發票
在原發票所在的期間進行沖銷,按照以下分錄進行處理:
- 借:應收賬款(或其他相關科目)
- 貸:銷售收入(或其他相關科目)
第二步:重新開具沖紅發票
在沖紅發票所在的期間重新開具發票,按照以下分錄進行處理:
- 借:銷售收入(或其他相關科目)
- 貸:應收賬款(或其他相關科目)
舉例回答
假設某公司在1月份開具了一張發票金額為1000元,但后來發現發票有錯誤,需要在2月份進行沖紅和重新開具發票。
第一步:沖銷原發票
在1月份的會計期間進行沖銷:
- 借:應收賬款
- 貸:銷售收入
第二步:重新開具沖紅發票
在2月份的會計期間重新開具發票:
- 借:銷售收入
- 貸:應收賬款
通過以上的會計分錄,公司可以實現對跨月沖紅發票的正確處理。

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