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本年盈余付稅的會(huì)計(jì)分錄,盈余支付所得稅的會(huì)計(jì)記錄
2023-08-29 12:36:04 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:1722
內(nèi)容摘要:本年盈余付稅的會(huì)計(jì)分錄說明本年盈余付稅是指公司根據(jù)當(dāng)年的盈利情況,向稅務(wù)部門繳納應(yīng)納稅額。會(huì)計(jì)分錄是會(huì)計(jì)賬簿中用于記錄交易和事件的方法。在記錄本年盈余付稅時(shí),需要使用適當(dāng)...
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本年盈余付稅的會(huì)計(jì)分錄說明
本年盈余付稅是指公司根據(jù)當(dāng)年的盈利情況,向稅務(wù)部門繳納應(yīng)納稅額。
會(huì)計(jì)分錄是會(huì)計(jì)賬簿中用于記錄交易和事件的方法。在記錄本年盈余付稅時(shí),需要使用適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)分錄來反映這一業(yè)務(wù)。
一般來說,本年盈余付稅的會(huì)計(jì)分錄至少涉及以下兩個(gè)賬戶:
1. 應(yīng)付稅款(負(fù)債類科目):本年盈余付稅時(shí),需要記賬借方增加應(yīng)付稅款賬戶。
2. 稅費(fèi)費(fèi)用(損益類科目):本年盈余付稅時(shí),需要記賬貸方增加稅費(fèi)費(fèi)用賬戶。
具體的會(huì)計(jì)分錄可以根據(jù)公司的賬戶體系和會(huì)計(jì)政策而有所不同,下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的例子:
假設(shè)某公司在本年度的盈利為100,000美元,在稅率為30%的情況下,應(yīng)繳納的所得稅為30,000美元。
會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)付稅款 30,000
貸:稅費(fèi)費(fèi)用 30,000
以上的會(huì)計(jì)分錄將會(huì)反映公司在本年度盈利后所需繳納的所得稅額。

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